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內部稽核

內部稽核

本公司稽核室隸屬董事會、配置專任稽核主管/人員一名,學經歷符合主管機關要求之稽核人員適用條件。

稽核範圍包括公司整體財務、業務及營運,並依法令規定檢查內部控制制度之遵循情形。

稽核工作主要為年度稽核計畫之執行,並視需要進行專案檢查,以適時發現內部控制制度之缺失、提出改善建議。


稽核室組織及工作職掌如下:



內部稽核之任免:

內部稽核主管之任免:本公司內部稽核主管之任免,應經審計委員會同意,並提董事會決議。
內部稽核人員之任免:本公司內部稽核人員之任免、考評及薪資報酬係依據「人事管理辦法」、
「薪資給付作業辦法」與「績效考核管理辦法」辦理,並由稽核主管簽報至董事長核定,
前述辦法已揭露於本公司內部管理辦法專區。